Listado de: Control Interno

VigenciaTítulo
Vigencia Fecha Título Descripción Archivo Fecha de ingreso Acciones
2012 2013-12-05 Informe pormenorizado del estado del control interno mayo - agosto Informe_pormenorizado_de_control_inerno_mayo_-_agosto_2012.pdf 2013-12-12 10:07:28 Ver
2012 2013-12-04 Informe de la atención y tramite de peticiones, quejas y reclamos Artículo 76 de la ley 1474 del 2011. Informe_atencion_PQR_dic_2012.pdf 2013-12-12 10:13:17 Ver
2012 2013-12-02 Informe ejecutivo anual- modelo estándar de control interno - meci Informe_ejecutivo_SCI_vigencia_2012.pdf 2013-12-12 10:32:06 Ver
2012 2013-12-01 Informe pormenorizado del estado del control interno septiembre - diciembre Informe_pormenorizado_septiembre_-_diciembre_2012.pdf 2013-12-12 10:33:26 Ver
2011 2013-11-30 Informe de control interno contable El Control Interno Contable es un proceso que está bajo la responsabilidad del Señor Contralor Municipal de Santiago de Cali y de los demás funcionarios responsables del proceso Administrativo y financiero, el cual se lleca a cabo con el fin de lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, que sean capaces de garantizar que la información financiera, económica y social cumpla con las formas conceptuales, técnicas procedimentales establecidas en el Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP). inf_control_int_contable_2011.pdf 2013-12-12 10:34:33 Ver
2011 2013-11-29 Informe ejecutivo anual - modelo estándar de control interno El código de ética fue socializado en el mes de marzo de 2011, en cumplimiento de la política institucional, en la re inducción a todos los servidores públicos y se ha presentado igualmente a los nuevos vinculados en el proceso de inducción. También se generó una nueva edición escrita del mismo, la cual fue distribuida a todos los servidores públicos. inf_ejecutivo_anual_sistema_ctrol_interno_2011.pdf 2013-12-12 10:36:01 Ver
2011 2013-11-28 Informe pormenorizado del estado del control interno inf_estado_ctrol_interno_2011.pdf 2013-12-12 10:37:22 Ver
2011 2013-11-22 Informe de labores de Gestión Oficina de Auditoria y Control Interno Durante la Vigencia 2011 la Oficina de Auditoria y Control Interno , ha continuado con su función constitucional de evaluación y control procurando para la entidad el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el fortalecimiento de Sistemas de Control Interno, evaluando el nivel de implementación de las normas NTCGP 1000:2009 y MECI 100:2005, garantizando que los procesos operen en el marco de los requisitos establecidos por las citadas normas y en el cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales referenciadas en el Plan Estratégico 2008-2001. inf_labores_ctrol_int_2011.pdf 2013-12-12 10:38:22 Ver
2013 2013-09-27 Informe de seguimiento a los riesgos Anticorrupción Agosto de 2013 Informe de seguimiento a los riesgos Anticorrupción Agosto de 2013 sgto_plan_aticorrupcion_riesgos_agosto_2013.pdf 2014-01-14 17:13:01 Ver
2013 2013-09-05 Informe pormenorizado del estado de Control Interno mayo-agosto de 2013 Informe pormenorizado del estado de Control Interno mayo-agosto de 2013 (Ley 1474 de 2011) inf_por_estado_ctrol_int_agosto_2013.pdf 2014-01-14 16:57:09 Ver
2013 2013-08-30 Informe de seguimiento Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Agosto de 2013 Seguimiento Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Agosto de 2013 sgto_plan_aticorrupcion_estrategias_agosto_2013.pdf 2014-01-14 17:04:07 Ver
2017-09-14 15:47:45 Ver

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