Informes de Auditoria

Vigencia
Tipo de Informe
Área
Vigencia Fecha Tipo de Informe Entidad Título del Informe Área Archivo Descripción
2012 Auditoría Regular Red de Salud de Ladera E.S.E. Auditoría gubernamental con enfoque integral regular a la gestión fiscal de la red de salud de ladera E.S.E., vigencia 2011 Dirección Técnica ante Sector Salud inf_agei_ladera_2011.pdf La Red de Salud de Ladera ESE presenta una variación absoluta positiva del 111% como excedente del ejercicio, es decir el resultado de la vigencia anterior presentó una pérdida de $780.827.000 y para la vigencia 2011 un superávit de $85.744.000, situación que representa un comportamiento equilibrado en el manejo de los recursos de la entidad.
2012 Auditoría Regular RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E. Auditoría gubernamental con enfoque integral, regular a la gestión fiscal de la red de salud del norte e.s.e., vigencia 2011 Dirección Técnica ante Sector Salud inf_agei_red_salud_norte_2011.pdf El valor facturado por la atención en servicios de salud a las personas con régimen subsidiado es superior en $ 3.253,6 millones al valor contratado con las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud – Subsidiado (EPS-S) habida cuenta que a éstos afiliados se deben prestar servicios no cubiertos con el POS debiendo financiar ésta diferencia con lo contratado por la Secretaría de Salud para la población vinculada o pobre no asegurada.
2012 Auditoría Regular RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E. Auditoría gubernamental con enfoque integral a la cuenta anual rendida de la red de salud del sur oriente e.s.e., modalidad regular, vigencia 2011 Dirección Técnica ante Sector Salud inf_agei_red_salud_suroriente_2011.pdf Durante el año 2010 y 2011, el cargo de asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, no fue nombrado por la Junta Directiva y las funciones se realizan y se están ejecutando por un trabajador asociado de la Cooperativa CTA. Es de anotar que según Acuerdo 1.2.06.11 de noviembre 28 de 2011, la Red de Salud crea el cargo de profesional universitario control interno, lo que en concordancia con la Ley 87 de 1993 artículo 7, 10 y 11 y La ley 1474 en su artículo 8º, estipula que la nominación del responsable de control interno, debe ser de libre nombramiento y remoción por periodo fijo de 4 años, incumpliendo por lo tanto con las disposiciones legales en materia de nombramiento del cargo del jefe de control interno, continuando y generando riesgo en el subsistema control de evaluación, integrado por los componentes autoevaluación, evaluación independiente y planes de mejoramiento, quienes integran los elementos autoevaluación del control, autoevaluación de la gestión, evaluación independiente al sistema de control interno, auditoría interna, plan de mejoramiento institucional, plan de mejoramiento por procesos y planes individuales, lo citado frente a criterios de independencia a las operaciones y autonomía de los actos de la administración.
2012 Auditoría Especial RED DE SALUD DEL CENTRO ESE Auditoría gubernamental con enfoque integral especial evaluación del contrato secretaría de salud- redes de salud pool de ambulancias articulada con la oficina de participación ciudadana Dirección Técnica ante Sector Salud inf_agei_eval_contrato_pool_ambulancias.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Especial Evaluación del Contrato Secretaría de Salud – Redes de Salud Pool de Ambulancias Articulada con la Oficina de Participación Ciudadana, Red de Salud del Centro ESE, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área, actividad o proceso examinado. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.
2012 Auditoría Regular RED HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E. Auditoría gubernamental con enfoque integral, regular a la gestiòn fiscal del hospital geriátrico y ancianato san miguel e.s.e., vigencia 2011 Dirección Técnica ante Sector Salud inf_agei_ancianato_san_miguel_2011.pdf Durante el proceso auditor, se evidenció que las actividades desarrolladas para la Operatividad del Control Interno – MECI, en aspectos de: información documental, tareas de autocontrol en procesos, informes de planes de mejoramiento institucionales, etc., están siendo ejecutadas por un funcionario de la Red de Salud, adscrito a carrera administrativa bajo el cargo de Técnico Operativo; lo anterior contradice la Ley 87 de 1993, que exige que esta función debe ser realizada por un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior o en su defecto por una empresa privada colombiana, de reconocida capacidad y experiencia.

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