Listado de: Control Interno
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| Vigencia | Fecha | Título | Descripción | Archivo | Fecha de ingreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013-12-04 | Informe de la atención y tramite de peticiones, quejas y reclamos | Artículo 76 de la ley 1474 del 2011. | Informe_atencion_PQR_dic_2012.pdf | 2013-12-12 10:13:17 | Ver |
| 2012 | 2013-12-02 | Informe ejecutivo anual- modelo estándar de control interno - meci | Informe_ejecutivo_SCI_vigencia_2012.pdf | 2013-12-12 10:32:06 | Ver | |
| 2012 | 2013-12-01 | Informe pormenorizado del estado del control interno septiembre - diciembre | Informe_pormenorizado_septiembre_-_diciembre_2012.pdf | 2013-12-12 10:33:26 | Ver | |
| 2011 | 2013-11-30 | Informe de control interno contable | El Control Interno Contable es un proceso que está bajo la responsabilidad del Señor Contralor Municipal de Santiago de Cali y de los demás funcionarios responsables del proceso Administrativo y financiero, el cual se lleca a cabo con el fin de lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, que sean capaces de garantizar que la información financiera, económica y social cumpla con las formas conceptuales, técnicas procedimentales establecidas en el Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP). | inf_control_int_contable_2011.pdf | 2013-12-12 10:34:33 | Ver |
| 2011 | 2013-11-29 | Informe ejecutivo anual - modelo estándar de control interno | El código de ética fue socializado en el mes de marzo de 2011, en cumplimiento de la política institucional, en la re inducción a todos los servidores públicos y se ha presentado igualmente a los nuevos vinculados en el proceso de inducción. También se generó una nueva edición escrita del mismo, la cual fue distribuida a todos los servidores públicos. | inf_ejecutivo_anual_sistema_ctrol_interno_2011.pdf | 2013-12-12 10:36:01 | Ver |
| 2011 | 2013-11-28 | Informe pormenorizado del estado del control interno | inf_estado_ctrol_interno_2011.pdf | 2013-12-12 10:37:22 | Ver | |
| 2011 | 2013-11-22 | Informe de labores de Gestión Oficina de Auditoria y Control Interno | Durante la Vigencia 2011 la Oficina de Auditoria y Control Interno , ha continuado con su función constitucional de evaluación y control procurando para la entidad el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el fortalecimiento de Sistemas de Control Interno, evaluando el nivel de implementación de las normas NTCGP 1000:2009 y MECI 100:2005, garantizando que los procesos operen en el marco de los requisitos establecidos por las citadas normas y en el cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales referenciadas en el Plan Estratégico 2008-2001. | inf_labores_ctrol_int_2011.pdf | 2013-12-12 10:38:22 | Ver |
| 2013 | 2013-09-27 | Informe de seguimiento a los riesgos Anticorrupción Agosto de 2013 | Informe de seguimiento a los riesgos Anticorrupción Agosto de 2013 | sgto_plan_aticorrupcion_riesgos_agosto_2013.pdf | 2014-01-14 17:13:01 | Ver |
| 2013 | 2013-09-05 | Informe pormenorizado del estado de Control Interno mayo-agosto de 2013 | Informe pormenorizado del estado de Control Interno mayo-agosto de 2013 (Ley 1474 de 2011) | inf_por_estado_ctrol_int_agosto_2013.pdf | 2014-01-14 16:57:09 | Ver |
| 2013 | 2013-08-30 | Informe de seguimiento Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Agosto de 2013 | Seguimiento Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Agosto de 2013 | sgto_plan_aticorrupcion_estrategias_agosto_2013.pdf | 2014-01-14 17:04:07 | Ver |
| 2017-09-14 15:47:45 | Ver |
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