Control Interno
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Vigencia
Fecha
Título
Descripción
Archivo
2019
2019-05-15
INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS ANTICORRUPCIÓN Y DE GESTION DE PROCESOS-1er CUATRIMESTRE 2019
INFORME_SEGUIMIENTO_RIESGOS_1ER_CUATRIMESTRE_2019.pdf
2019
2019-05-15
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2019
SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_1ER_CUATRIMESTRE_2019.pdf
2019
2019-05-02
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO- PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019
INFORME_PORMENORIZADO_1ER_CUATRIMESTRE_2019.pdf
2018
2019-01-30
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONALPOR DEPENDENCIA Y PROCESOS VIGENCIA 2018
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONALPOR DEPENDENCIA Y PROCESOS VIGENCIA 2018
INFORME_EVALUACION_DE_LA_GESTION_INSTITUCIONAL_2018.pdf
2018
2019-01-23
INFORME DE LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, Y RECLAMOS II SEMESTRE 2018 - CONSOLIDADO 2018
INFORME_PQR_2_SEMESTRE_-CONSOLIDADO_2018.pdf
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